Anno contabile
A

Fattura 74-ter

N. 919/74T

Da trasmettere

del 19/09/2026

BOZZA - documento non trasmesso, non valido ai fini fiscali

Intestata a

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VALLE DEL BUSSENTO

C.F. 80013450657

Tipologia

Ente pubblico

Causale

Vendita

Riferimenti

Riferimento: Prenotazione n. 10 del 28/08/2026, convenzione CONV/2026/014

DescrizioneRegimeImponibileTotale
VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA 11-13 NOVEMBRE 2026 - 18 PARTECIPANTI74ter3.420,003.420,00
Totale Esenti3.420,00
Totale Imponibili0,00
Totale Ive0,00
Totale documento3.420,00

Scissione dei pagamenti indicata sul documento. Qui non cambia niente: l'imposta esposta e' zero, come in tutte le fatture per i viaggi.

Operazione soggetta al regime speciale art. 74-ter DPR 633/1972 e D.M. 340/1999, IVA assolta dall'agenzia sul margine

Correggi il documento

Questa fattura non e' ancora partita: righe, importi e data si possono ancora sistemare. I totali si rifanno da soli a ogni salvataggio. Numero e registro invece non si toccano: sono gia' scritti nel registro fiscale.

Dati del documento
Riga 1 di 1: VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA 11-13 NOVEMBRE 2026 - 18 PARTECIPANTI · 3.420,00

E' l'unica riga della fattura: non si puo' togliere, perche' un documento senza righe non esiste. Correggila invece di toglierla.

Aggiungi una riga

Pubblica Amministrazione

Questa fattura e' rivolta a un ente pubblico. Il codice destinatario "UF7K2P" e' di sei caratteri, come quelli degli uffici pubblici e ha il codice fiscale al posto della partita IVA.

Tipo emissione

Convenzione

N. Rif. / Protocollo

2148

Data

15/07/2026

Commessa / Convenzione

CONV/2026/014

CIG

Z9E4C71B08

CUP

J41B26000740006

Bolli

non addebitati

Esigibilita' IVA

Scissione nei Pagamenti/Split Payment

Cambia i riferimenti dell'ente

Controllo prima dell'invio: 1 cosa da sapere

  • Avvisol'ente pubblico non ha la partita IVA ed e' identificato dal codice fiscale: e' normale per una scuola o un comune, controlla solo che il codice fiscale sia il suoSi sistema in: Dati del destinatario sulla fattura, oppure anagrafica del passeggero intestatario
Correggi qui i dati del destinatario

Qui si toccano solo i dati di chi riceve. Righe, importi e data si correggono nel riquadro "Correggi il documento", finche' la fattura non e' partita. Il numero e il registro invece non cambiano mai.

Come paga il cliente

BANCOPOSTA BUSINESS

IBAN IT23 B076 0115 2000 0106 7934 800

pagamento completo

Metodo: Bonifico

Scadenza: 19/10/2026

Si stampa sul PDF del cliente · va anche nell'XML per lo Stato

Cambia il conto e le condizioni

Invio elettronico (SdI)

Da trasmettere

NON INVIATA allo SdI. Il termine di legge e' il 01/10/2026, mancano 10 giorni.

Incassi

Nessun incasso collegato a questa fattura. Le rate si collegano dalla scheda del sottogruppo, sezione Pagamenti, con la tendina "Nessuna fattura collegata".

Nota di credito

Questo documento non e' mai stato trasmesso allo Stato, quindi non e' una fattura emessa e non c'e' niente da rettificare. Correggilo direttamente, oppure chiedi al commercialista come trattare il numero.

Per correggere questo documento usa il riquadro "Correggi il documento" qui sopra: finche' non e' stato trasmesso si cambia direttamente, senza consumare un altro numero del registro.

Ambiente di prova (sandbox)

L'invio va all'ambiente di TEST dello SdI: serve a simulare accettazioni e scarti senza effetti reali. Codici natura, diciture e calcolo del margine restano da confermare col commercialista prima dell'emissione VERA (che userà l'account di produzione).